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中国共产党靖西市纪律检查委员会 2022年部门预算公开说明

来源:靖西市纪检监察网 发布时间:2022-05-19 18:09

目 录

第一部分  中国共产党靖西市纪律检查委员会 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算构成

部分  中国共产党靖西市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

第三部分  中国共产党靖西市纪律检查委员会2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

  • 主要职能

本部门主要职能:

(一)中共靖西市纪委监委主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、百色市纪委以及市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3、在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、百色市党委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度,参与起草制定规范性文件。

8、根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡(镇)纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成市委和百色市纪委监委交办的其他任务。

(二)中共靖西市委巡察工作办公室、巡察组主要职责

巡察办主要工作职责:承担自治区、百色市党委巡视组对市本级、乡(镇)巡视工作的组织协调、服务保障、整改落实、事项督办和信息反馈等工作;承担市本级巡察工作的组织协调、政策研究、制度建设、文件起草、服务保障、信息反馈、联络沟通等日常工作;向市委提出年度巡察建议名单、报告巡察工作中的重要情况;向巡察组传达市委作出的决策的事项的办理;与市纪委、市委组织部等有关部门密切配合,认真做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、管理和监督,加强巡察队伍建设;办理市委交办的其他事项。

巡察组主要工作职责:按照《中共靖西市委员会巡察工作实施办法》规定的监督对象、监督范围、监督内容、方式权限开展巡察了解工作,发现突出问题;向被巡察党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况,提出整改意见,会同市委巡察工作办公室督促被巡察党组织整改落实;对市委和市委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交,会同市委巡察工作办公室做好跟踪督办工作。

(三)中共靖西市纪律检查委员会派驻机构主要职责

1、依据党章规定,围绕监督执纪问责,履行党的纪律检查职能,监督重点对象是驻在部门领导班子及市委管理干部和科级干部。

2、督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。

3、经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及其成员和干部职工的问题线索;参与或负责调查驻在部门领导班子及其成员和干部职工违犯党纪政纪的案件。受理对驻在部门党组织、党员、干部职工的检举、控告,受理驻在部门党组织、党员、干部职工的申诉。

4、对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。

5、承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。

(四)中共靖西市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责

1、整合原靖西市群众问政投诉中心(阳光问政平台)的工作职能;
    2、承担全市反腐倡廉信息化建设及相关管理工作;
    3、承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作;
    4、编辑制作有关党风廉政教材、电教片,在靖西市级主要媒体(含互联网站)承办反腐倡廉专题教育栏目,指导乡镇纪检监察机关及有关部门编制制作教材(课件)、电教片等工作;
    5、负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站,负责开展反腐倡廉网络宣传工作;
    6、负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理,负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研判处置工作;
    7、编辑、出版市纪委、监察委主办的工作指导类内刊;
    8、负责反腐倡廉报刊及电教片等发行工作;
    9、承办市纪委、监察委交办的其他工作任务。

(五)靖西市巡察管理中心主要职责

1、负责全市巡察机构信息化的规划、实施、协调及管理,承担巡察数据的统计分析和结果应用,对全市巡察数据管理进行业务指导等相关事务性工作;

2、负责全市各轮次巡察档案收集、管理、使用;

3、负责市委巡察工作会议、书记专题会、巡察工作汇报会及其他重要会议、重要工作及重大活动的多媒体资料的采集、整理,制作、发布和建档;

4、负责市委巡察人才库人员的培训、管理、鉴定,市本级巡察发现问题线索管理系统的维护管理,巡察组巡察数据管理的业务培训指导等技术服务工作;

5、完成市委巡察工作办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)中共靖西市纪委、靖西市监委机关内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室,共9个内设机构。

(二)撤销市一级党和国家机关本级部门纪委和内设纪检监察机构。设立中共靖西市纪律检查委员会派驻纪检组,机构名称统一规范为“中共靖西市纪律检查委员会、监察委驻XXX纪检组”,共设置13个派驻纪检组。

(三)下设二层机构中共靖西市纪委反腐倡廉信息教育管理中心(原群众问政投诉中心),为财政全额拨款事业单位。

(四)中共靖西市委巡察工作办公室挂靠在中共靖西市纪委,中共靖西市委巡察组挂靠在中共靖西市委巡察办,下设二层机构靖西市巡察管理中心。

 

  • 机构设置情况

2022年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位1个,行政单位是纪检监察机关本级。

根据《新三定方案》(靖办发〔2019〕4号),靖西市纪委、靖西市监察委机关内设机构设置为:(一)中共靖西市纪委、靖西市监委机关内设办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室,共9个内设机构。

(二)撤销市一级党和国家机关本级部门纪委和内设纪检监察机构。设立中共靖西市纪律检查委员会派驻纪检组,机构名称统一规范为“中共靖西市纪律检查委员会、监察委驻XXX纪检组”,共设置13个派驻纪检组。

(三)下设二层机构中共靖西市纪委反腐倡廉信息教育管理中心(原群众问政投诉中心),为财政全额拨款事业单位。

(四)中共靖西市委巡察工作办公室挂靠在中共靖西市纪委,中共靖西市委巡察组挂靠在中共靖西市委巡察办,下设二层机构靖西市巡察管理中心。

  • 部门预算构成

中共靖西市纪委、靖西市监察委本级预算,靖西市纪委、靖西市监察委及靖西市委巡察办、巡察组及其下设二层机构合并编制2022年度预算。其中:靖西市纪委反腐倡廉信息教育中心为靖西市纪委二层全额事业编制机构,中共靖西市委巡察办、中共靖西市委巡察组及其下设二层机构靖西市委巡察管理中心因财务挂靠靖西市纪委合并编制,年度预算统一在中共靖西市纪委编制。

 

 

 

第二部分:中国共产党靖西市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

 

  • 部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算1811.16万元,比上年增加249.49万元,增长15.75 %,主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位;支出预算1811.16万元,比上年增加249.49万元,增长15.75 %,主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位 。

  • 部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1811.16万元,同比增加249.49万元,同比增长15.75%,全部都是一般公共财政预算拨款。

2022年收入预算总体增加的原因主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位。

  • 部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1811.16万元,基本支出预算1512.51万元,占支出总预算83.51%,同比增加397.36万元,增加35.63%;项目支出预算298.65万元,占支出总预算16.49%,同比减少150.87万元,减少33.56%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为10类,其中:

1.【行政运行】947.54万元,占支出总预算52.32%,比上年增加107.23万元,增长12.76%,主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位。

2.【一般行政管理事务】298.65万元,占支出总预算16.49%,比上年减少120万元,下降28.66%,主要原因是2022年淘汰一些临时性项目。

3.【事业运行】14.23万元,占支出总预算0.79%,比上年增加14.23万元,主要原因是2021年此项未做单独测算。

4.【其他纪检监察事务支出】160.16万元,占支出总预算8.84%,比上年增加123.44万元,主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位,一般公用经费增加。

5.【行政运行】0.32万元,此项为工会经费,与上年持平。

6.【行政单位离退休】4.2万元,占支出总预算0.23%,比上年减少0.45万元,主要原因是退休人员去世,补助金减少。

7.【机关事业单位基本养老保险缴费支出】172.74万元,占支出总预算9.54%,比上年增加70.38万元,主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位,养老基数调整等。

8.【行政单位医疗】61.55万元,占支出总预算3.4%,比上年增加13.97万元,主要原因是人员增加及医保基数调整。

9.【公务员医疗补助】28.91万元,占支出总预算1.6%,比上年增加1.61万元,主要原因是人员增加。

10.【住房公积金】122.86万元,占支出总预算6.78%,比上年增加46.09万元,主要原因是人员增加及住房公积金基数调整。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1512.51万元,占支出预算 83.51%,同比增加397.36万元,增长35.63%。其中:

【基本工资】支出预算405.23万元,占基本支出预算26.79%,同比增加68.27万元,增长20.26%。

【津贴补贴】支出预算310.58万元,占基本支出预算20.53%,同比增加41.36万元,增长15.36%。

【奖金】支出预算33.77万元,占基本支出预算2.23%,同比增加5.69万元,增长20.26%。

【绩效工资】支出预算14.23万元,占基本支出预算0.94%,同比增加8.71万元,增长157.79%。

【机关事业单位基本养老保险缴费】支出预算163.81万元,占基本支出预算10.83%,同比增加61.45万元,增长60%。

【职工基本医疗保险缴费】支出预算55.76万元,占基本支出预算3.69%,同比增加8.18万元,增长17.19%。

【公务员医疗补助缴费】支出预算28.91万元,占基本支出预算1.91%,同比增加3.31万元,增长12.93%。

【其他社会保障缴费】支出预算0.97万元,占基本支出预算0.06%,同比减少1.21万元,减少55.5%。

【住房公积金】支出预算122.86万元,占基本支出预算8.12%,同比增加46.09万元,增长60%。

【其他工资福利支出】支出预算47万元,占基本支出预算3.1%,同比减少0.48万元,与上年持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算298.65万元,占支出总预算16.49%,同比减少150.87万元,减少33.56%。其中:

【办公费】支出预算53万元,同比减少预算36万元,占项目支出预算的17.75%,同比减少36万元,减少40.45%。

【印刷费】支出预算51万元,占项目支出预算的17.08%,同比减少34.6万元,减少40.42%。

【其他商品和服务支出】支出预算5万元,占项目支出预算的1.67%,同比增加5万元,增加100%。

【差旅费】支出预算17万元,占项目支出预算的5.69%,同比减少17万元,减少50%。

【维修(护)费】支出预算16万元,占项目支出预算的5.36%,同比增加16万元,增长100%。

【会议费】支出预算2万元,占项目支出预算的0.67%,同比增加2万元,增长100%。

【培训费】支出预算43万元,占项目支出预算的14.4%,同比增加41万元,增长2050%。

【劳务费】支出预算10.5万元,占项目支出预算3.52%,同比增加8.5万元,增长425%。

【其他商品和服务支出】支出预算31万元,占项目支出预算10.38%,同比减少39万元,减少55.71%。

【其他对个人和家庭的补助】支出预算3万元,占项目支出算1%,同比增加1万元,增长50%。

【办公设备购置】支出预算55万元,占项目支出预算18.42%,同比增加55万元,增长100%。

【大型修缮】支出预算5万元,占项目支出预算1.67%,同比增加5万元,增长100%。

  • 财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算1811.16万元,比上年增加246.49万元,增长15.75%。2022年财政拨款收支总预算1811.16万元,比上年增加246.49万元,增长15.75%。收入全部是一般公共预算拨款。财政拨款收入增加的主要原因:2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位,一般公用经费增加。

2022年财政拨款支出总预算1811.16万元,比上年增加246.49万元,增长15.75%。支出包括【行政运行】支出947.54万元、【一般行政管理事务】298.65万元、【事业运行】支出14.23万元、住房保障支出122.86万元、【其他纪检监察事务支出】支出160.16万元、【行政运行】支出0.32万元、【行政单位离退休】支出4.2万元、【机关事业单位基本养老保险缴费支出】支出172.74万元、【行政单位医疗】支出61.55万元、【公务员医疗补助】支出28.91万元。财政拨款支出增加主要原因:2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位,一般公用经费增加。

  • 一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1811.16万元,比上年增加246.49万元,增长15.75%。其中:基本支出1512.51万元,项目支出298.65万元。具体支出预算如下:

【行政运行】947.54万元,比上年增加107.23万元,增长12.76%。主要原因是2021年将派驻法院、司法局、公安局组编制划入纪委监察委、人员补充到位,一般公用经费增加。

【一般行政管理事务】298.65万元,比上年减少120万元,下降28.66%。主要原因是:2022年我单位淘汰一些项目。

【事业运行】14.23万元,比上年增加14.23万元,增长100%,主要原因是上年度此功能科目与其他功能科目一起测算。

【其他纪检监察事务支出】160.16万元,比上年增加123.44万元,增长336.16%,增长原因是测算口径不一样。

【行政运行】0.32万元,与上年持平,此项为工会经费。

【行政单位离退休】4.2万元,比上年减少0.45万元,减少9.68%,减少的原因是退休干部去世,人员减少。

【机关事业单位基本养老保险缴费支出】172.74万元,比上年增加70.38万元,增长68.76%,增长的主要原因是编制增加,人员补充到位,养老基数调整等。

【行政单位医疗】61.55万元,比上年增加13.97万元,增长29.36%,主要原因是编制增加,人员补充到位,社保基数调整等。

【公务员医疗补助】28.91万元,比上年增加3.31万元,增长12.93%,主要原因是人员增加及基数调整。

【住房公积金】122.86万元,比上年增加46.09万元,增长60%,主要原因是人员增加及基数调整。

  • 一般公共预算基本支出情况说明

2022一般公共预算基本支出1512.51万元,比上年增加万元,增长%。其中:

人员经费1189.03万元,比上年增加240.93万元,增长25.41%,主要包括:

【基本工资】405.23万元,比上年增加68.27万元,增长20.26%。增加主要原因:人员增加及工资标准调整。

【津贴补贴】310.58万元,比上年增加41.36万元,增长15.36 %。增加的主要原因:人员增加及工资标准调整。

【奖金】33.77万元,比上年增加5.69万元,增长20.26%。增加的主要原因:人员增加。

【绩效工资】14.23万元,比上年增加8.71万元,增长157.79%。增加的主要原因是:增加市委巡察中心,人员到位。

【机关事业单位基本养老保险缴费】163.81万元,比上年增加61.45万元,增长60%。增加的主要原因是:人员增加及基数调整。

【职工基本医疗保险缴费】55.76万元,比上年增加8.18万元,增长17.19%。增加的主要原因是:人员增加及基数调整。

【公务员医疗补助缴费】28.91万元,比上年增加3.31万元,增长12.93%。增加的主要原因是:人员增加及基数调整。

【其他社会保障缴费】0.97万元,比上年减少1.21万元,减少55.5%。减少的主要原因是:扣发比例小。

【住房公积金】122.86万元,比上年增加46.09万元,增长60%。增加的主要原因是:人员增加及基数调整。

【其他工资福利支出】47万元,比上年减少0.48万元,与上年基本持平。

公用经费323.48万元,比上年增加156.43万元,增长93.64%,主要包括:

【办公费】16万元,比上年减少33.02万元,下降67.36%。减少的主要原因:2022年减少基本支出办公费支出比重。

【印刷费】11.4万元,比上年增加11.4万元,增长100%。增加的主要原因:2022年预计增订报刊及印刷广告费数量教大。

【水费】5万元,比上年增加2万元,增长66.67%。增加的主要原因:2022年调高基本支出比例,减少项目支出。

【电费】8万元,比上年增加1万元,增长14.29%。增加的主要原因:电费总额与上年持平,今年减少项目支出类电费支出。

【邮电费】24.87万元,比上年增加24.87万元,增长100%。增加的原因是上年度将此项在办公费中列。

【差旅费】60万元元,比上年增加4.28万元,增长7.68%。增加的原因是2022年人员增加。

【维修(护)费】6万元,比上年减少95万元,减少94.06%。减少的原因是2022年无大型修缮计划。

【会议费】5万元,比上年增加5万元,增长100%。增加的原因是上年度会议费放入办公费预算。

【培训费】3万元,比上年增加1万元,增长50%。增加的原因是2022年计划增加培训力度。

【公务接待费】1万元,比上年度减少0.91万元,减少47.64%。减少的原因是2022年进一步减少接待数量。

【劳务费】2万元,与上年度持平。

【工会经费】15.28万元,比上年度增加2.48万元,增长19.38%。增加的原因是2022年人员增加。

【福利费】20.44万元,比上年增加13.49万元,增长105.39%。增加的原因是2022年人员增加。

【公务用车运行维护费】16万元,比上年增加5.53万元,增长52.82%。增加的原因是2022年补充车辆2台。

【其他交通费用】86.7万元,比上年增加10.8万元,增长14.23%。增加的原因是2022年人员增加。

【其他商品和服务支出】42.8万元,比上年减少35.4万元,减少45.27%。减少的原因是一些经济科目细化。

【退休费】4.2万元,比上年减少0.45万元,减少9.68%。减少的原因是退休人员去世人员减少。

【医疗费补助】1.71万元,与上年基本持平。

  • 一般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车运行维护费支出预算16万元。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17万元,比2021年预算12.38万元增加4.62万元,同比增长37.32%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。主要原因是我单位无出国出境安排。

2.公务接待费预算1万元,同比增加0.91万元,下降47.64%,下降的主要原因是2022年安排公务接待计划减少。

公务接待费主要用于协助上级单位开展案件核查等开支

3.公务用车购置及运行费预算16万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加5.53万元,增长/52.82%,增的主要原因是2021年计划购进一般执法用车两辆,共4辆一般执法车运行。

公务用车购置及运行费主要用于一般执法用车下乡开展督查加油及过路过桥费等开支。

  • 政府性基金预算支出情况说明

没有政府性基金支出的单位,可表述为:中国共产党靖西市纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算情况说明

没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位,则表述为:中国共产党靖西市纪律检查委员会2022年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年,本部门机关运行经费安排323.48万元,比上年增加156.43万元,增长93.64 %,主要原因是2022年机关运行经费严格控制从定额支出,减少从项目支出。 

(二)政府采购情况

2022年本部门政府采购安排54万元,同比增加5万元,增长10.2%。其中:政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平;分散采购预算54万元,占政府采购预算100%,同比增加5万元,增长10.2%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算54万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值  437.17万元,净值202.24万元,其中:土地、房屋及构筑物净值0万元,通用设备净值164.53万元,专用设备净值4.63万元,家具、用具、装具及动植物净值33.07万元;。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

(1)中国共产党靖西市纪律检查委员会2022年部门预算有14个项目列入年初预算绩效目标考核范围,其中涉及一般公共预算拨款298.65万元。1.纪检监察业务培训、党风廉政教育培训项目经费40万元;2.全市党风廉政建设党报党刊征订专项工作经费39万元;3.纪检监察信息化建设专项工作经费6万元;4.市委巡察中心工作经费8万元;5.纪委党风政风监督专项工作经费23.5万元;6.巡察办巡察专项工作经费25万元;7.派驻纪检监察组专项工作经费33万元;8.纪检监察案件检查专项工作经费35万元;9.纪检监察案件审理专项工作经费28万元;10.六个巡察组专项工作经费7万元;11.反腐倡廉信息教育管理中心专项工作经费(原阳光问政平台)10万元;12.聘用人员公用经费7.15万元;13.宣传教育专项工作经费19万元;14.信访专项工作经费18万元。

 

 

第三部分:中国共产党靖西市纪律检查委员会2022年部门预算报表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】 

编辑:李湘君


值班编辑:李湘君 校对:刘秀娟 责任编辑:陆安德